用友本年利润未结账怎么办(用友将本年利润结转到利润分配)
本文目录一览:
- 1、用友T3软件,14年已经结转,但本年利润未结转到未分配利润怎么办?
- 2、用友财务软件新的年度账已建立使用但是上年数据没有结转怎么办
- 3、我用用友U8结账的时候,出现了“有未记账的凭证,以及有未结转为0的一...
- 4、用友软件年末本年利润怎么结转?
- 5、求教:用友U8,2011年末未做“结转本年利润”,已做年末余额结转2012年,已...
- 6、2011年年末忘记结转本年利润,年末余额已经结转2012年,怎么办
用友T3软件,14年已经结转,但本年利润未结转到未分配利润怎么办?
1、增加一张结转凭证(本年利润结转到未分配利润)2014年12月进行凭证审核、记帐、结帐 登录2015年01月01日,总帐下面的期初余额,直接修改期初数据。完成。
2、进入用友T3软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、首先,需要进入用友T3的财务系统,在期末处理模块中选择结转损益功能。
4、修改一下资产负债表中未分配利润栏目里的公式将本年利润科目加进去,取数出来就可以了,不用每个月去结转未分配利润的。
5、首先2012年本年利润应该在年末结转到利润分配-未分配利润中去。其次在填资产负债表时,表式中没有本年利润的科目,只有未分配利润科目,所以50元作为2013年未分配利润期初数是没有问题的,不需要进行调整。
6、登陆用友T3系统,单击财务报表模块。新建空白表格。选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。
用友财务软件新的年度账已建立使用但是上年数据没有结转怎么办
直接登录上年,取消结账,取消记账就行了。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
如果下一年度的账已经建好。在总账-设置-期初余额里手动改一下上年结转过来的期初就可以了。注意,改期初时不要结账。
是没审核。或者你可以在总账-设置-把未审核凭证允许记账的勾打上,也可以不需要审核直接记账。试试吧。
我用用友U8结账的时候,出现了“有未记账的凭证,以及有未结转为0的一...
1、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
2、期间损益结转说的7月之前还有未记账凭证,指的是7月1日至7月31日之间的凭证没有记账,不要理解成7月1日之前的凭证。
3、要把转帐凭证都记账才行。打开制证的页面,看看是否有未记账凭证,能看到2-10#的转帐凭证,就得再执行记账,把转帐凭证记账。如果看不到,那就执行一下取消记账,全部取消记账,然后再重新记账。供参考。
4、用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。
5、上月是否结账,未结账的本月不能记账;2 生成的凭证日期是否正确,日期如果是操作期间次月的凭证,不能记账;供参考。
用友软件年末本年利润怎么结转?
1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
2、问题一:用友系统结转本年利润应该怎N做 先设置损益结转 菜单:总账--期末处理--转账定义--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细,将对方科目的栏填入本年利润科目号,确定。生成时,记账凭证要全部记账。
3、用友T3在月末,要把收入支出类科目结转到本年利润或者其他科目里面。下面是我为大家带来的关于用友T3如何设置期间损益结转的知识,欢迎阅读。
4、进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。如图所示:点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如上图。
5、首先,打开用友T3软件,点击系统。其次,点击系统菜单下的注册选项。输入用户名,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
求教:用友U8,2011年末未做“结转本年利润”,已做年末余额结转2012年,已...
1、下面是我为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识,欢迎阅读。
2、一般录完所有的原始凭证后,都需要结转损益,使用用友U8系统需要先登陆用友系统,输入账户名,账号密码然后进行操作,具体步骤为:选择需要登陆的账套、日期,点击登陆。
3、用友u8结转损益具体操作方法:先设置好期间损益结转的会计分录:期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为本年利润;期末--转账--转账生成 选择“期间损益”结转,生成相应的作主。
4、注:此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2011年的数据结转的2012年,则需要以2012年注册进入。 2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。
5、用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。
2011年年末忘记结转本年利润,年末余额已经结转2012年,怎么办
1、会计年末忘记结转本年利润,就需要在发现的时候补做相应的结转分录。结转损益的账务处理是,借:本年利润,贷:管理费用,销售费用等科目。借:主营业务收入等科目,贷:本年利润。
2、如果会计年末忘记结转本年利润,就反记账-反结账,结转下年利润,并不影响上一年度报表上各个项目的数据,但摘要一定要写明是补结转上年度的本年利润。在这个基础之上,财务人员需要做一个以前年度损益调整的会计分录。
3、正确操作方法:将此前月份全部反结账,然后在去年补进一笔结转,再逐步每月结账回复到当前 可采取的操作方法:在当前2012年12月,将两年的本年利润合并一起结转 另,本年利润结转不影响2012年全年报表。
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