用友固定资不平怎么办(用友固定资产结账不平衡怎么办)
本文目录一览:
- 1、用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
- 2、用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
- 3、用友固定资产管理对账不平
- 4、用友固定资产系统结账后与总账系统不平衡要怎么处理
- 5、用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:取消所有的记账和审核。
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的,就可以解决资产负债表不平的问题。
用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
1、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
2、取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
3、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
4、问题原因:启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。
5、可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。
用友固定资产管理对账不平
1、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
2、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
3、可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。
4、如果总账的数字正确,那么打开固定资产检查每一张卡片的原值和折旧。给你提个醒,手工计算的折旧和计算机计算的折旧在小数位上会有出入,如果你用手工帐的数字做凭证,又用固定资产模块自动计提折旧的话,不平衡是肯定的。
用友固定资产系统结账后与总账系统不平衡要怎么处理
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
处理方法:反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值|进入固定资产模块|卡片|原始卡片增加,补全那部分资产的卡片|重新审核、记账、结账至当前月。
简单点说,如果是固定资产的数字正确,那么打开总账检查固定资产科目的数字,调整期初余额或凭证。如果总账的数字正确,那么打开固定资产检查每一张卡片的原值和折旧。
处理方法:录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
要么改凭证,要么改固定资产。最好找出不平衡原因,一般来说最可能出的问题是折旧,系统提的折旧金额和你总账手工录入的凭证金额不相等,你可以把固定资产明细账和固定资产总账进行核对,查找原因。
用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
1、累计折旧借贷方向为:累计折旧属于资产类科目,贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方,贷方余额,反映企业固定资产的累计折旧额。
2、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
3、累计折旧是属于资产类科目。累计折旧是属于资产类备抵科目,所以余额是在贷方。“累计折旧”账户属于资产类的备抵调整账户,其结构与一般资产账户的结构刚好相反,累计折旧是贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方。
4、对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此,财务软件改用用友软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。
5、一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
6、还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。
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