用友会计日期做错了怎么办(用友软件凭证日期错了如何修改)
本文目录一览:
- 1、怎样修改会计凭证做帐的日期?
- 2、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
- 3、在用友财务软件资产负债表中表头的日期写错了怎么修改
- 4、用友软件做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改
怎样修改会计凭证做帐的日期?
1、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
2、修改方法:将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认;然后在划线上方填写正确的文字或者数字,并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字,应当全部划红线更正,不得只更正其中的错误数字。
3、应重新填制,不得在原始凭证上做任何更改。如果是已经登记入帐的记帐凭证在当年内发现错误的,可用红字更正法或补充登记法更正。如果发现以前年度记帐凭证有错误的,应用蓝字填制一张更正的记账凭证。
4、总账选项中将序时控制取消;然后将系统自动编号取消到填制凭证中进行修改就可以填制凭证的标准会计人都知道,会计凭证是记录经济业务发生和完成情况的书面证明,是登记账簿的依据。
5、步骤2)进入总账--凭证--恢复记账前状态介面。选择恢复本月,点确定。 步骤3)进入总账--凭证--稽核凭证 将要修改的凭证取消稽核。
6、在冲账的红字凭证和账簿的摘要栏内注明“冲销X月X日第XX号凭证记账错误”(即上月错误凭证的日期),在更正的凭证和账簿的摘要栏内注明“订正X月X日第XX号凭证”并正确填写业务内容。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
3、反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。
4、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
在用友财务软件资产负债表中表头的日期写错了怎么修改
打开电脑上的用友T3软件,输入登录账号及密码等信息点击确定登录。进入软件界面后,在左侧导航栏中找到财务报表按钮,点击打开。在弹出的财务报表界面中找到文件,选择打开按钮。
资产负债表连续三个月填错了,把本来填其他应收款填到应收账款,你应该从发现的月度开始向外报出正确的报表。把留存的报表更换下来,已经报出的不用更换了,因为月度报表已经产生后果了,可以报送一份更正说明。
修改资产负债表的取数公式,在格式状态--双击期初公式【QC(3101,)+ - 数字】,只调这一个,会造成期初不平,还得调整它的对方科目的期初公式,也要 + - 相同的数字。其实期初数不调也行。
不能修改,只能给税务局报送一份更正说明,让税务局人员帮助解决就可以了,但必须态度诚恳。资产负债表作为反映企业特定日期财务状况的报表,必须通过资产、负债、所有者权益各项目的期末余额反映真实的经营状况。
用友软件做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改
1、不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。
2、点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);输入登录操作员的密码,【确定】即可。
3、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、储存后就行了。 填完单要稽核才能制单与记账。用友软体 一月份已经记账了,我误将凭证日期的二月一日期填成了一月三十一日 请我如何修改? 反记账 即可。 相关的反操作步骤 可以在百度里搜搜,很多。
5、其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
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