在用友上收入少做了怎么办(在用友做销售怎么样)
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- 1、在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
- 2、用友ERP-U8财务软件中所做的会计分录已经做完后发现中间少做了一...
- 3、用友软件中,本月发现上月少计了费用,请问本月是否应该冲减上月利润...
在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
1、方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。
2、对,2错,3对,4错(待定 ),5对,6对,7对,8对,9对,10对,11对,12错,13对。
3、问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
4、用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改 当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。
5、在总账系统中,上月未记账,本月可以先记账,但若上月未结账,则本月不能记账。答案:False3总账系统“支票登记簿”中,已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志,该项标志不可取消。
6、如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。预收货款。
用友ERP-U8财务软件中所做的会计分录已经做完后发现中间少做了一...
在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零,不能制单”原因分析:此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改,设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。
纸张设置高度过大,打印机认为第一页高度够高,第二页已经打印在第一页后面,所以不打第二页,就会出现漏了一排的结果。解决方法:将纸张高度设小,以标准的纸张大小为准。
财务会计--总账--期末--结账 如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为。
—少计的费用作账务调整。已交的企业所得税在汇算清缴时再做最后的清算。不用担心。
用友软件中,本月发现上月少计了费用,请问本月是否应该冲减上月利润...
1、如果是正常收款,在当期冲应收,借货币资金,贷应收;如果是作为坏账确认,冲销计提的坏账准备,借:坏账准备,贷应收。
2、贷:应付职工薪酬——工资 1 000 本月计提10000,下月实际发放9000 冲销多计提的1000元工资 借:管理费用等 -1 000 贷:应付职工薪酬——工资 -1 000 根据会计分录涉及账户的多少,可以分为简单分录和复合分录。
3、本月退货就计本月的利润,和上个月没有什么关系的。
4、具体是上个月的利润是不能调了,你这月做个说明,写清楚多做了多少管理费用。
5、车间上月领用的原材料,本月退回一部分,如何做账务处理 可以冲减本月的生产成本。
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