用友u8借贷不平衡怎么办(用友显示借贷不平衡是什么原因)
本文目录一览:
- 1、用友u8总账和明细账不平怎么办
- 2、u8试算不平衡的纠正方法
- 3、在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改...
- 4、导入用友U8软件中提示:凭证借贷不平衡或某分录有错误---未引入。跪求...
- 5、用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平。这是怎么一回事?如图所示问题...
- 6、u8总账材料采购科目本期发生借贷方不平怎么查
用友u8总账和明细账不平怎么办
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
u8试算不平衡的纠正方法
试算不平衡,资产少了9,可能是哪个金额少录或错录成9了,仔细检查下。还可以进行对账看下对账错误信息,看具体是哪个科目错了。
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
你8月的都已经结账,当然不能修改8月的账套了。
这种情一般是应收账款模块还有单据没有处理完。登录U8应收账款模块,检查下待处理的应收账款单据,审核相关单据后生成凭证,再登录到总账里试算平衡。
在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改...
你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。
导入用友U8软件中提示:凭证借贷不平衡或某分录有错误---未引入。跪求...
1、导入后,系统会对凭证文件增加注释说明。看下说明就可以发现那条分录有问题。
2、仔细检查一下源文件的借贷方是否平衡,还有源文件里的科目编码系统里是否有。
3、当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。
4、原因固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。
用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平。这是怎么一回事?如图所示问题...
很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。
在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额,应是上期之期末余额,如果在上期曾编制过试算平衡表,且期末余额相等,则说明是在编表时存在抄写错误。
用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
u8总账材料采购科目本期发生借贷方不平怎么查
1、母子法在核对明细分类账与总分类账科目余额发生不附时,用以上有关方法查找也无着落,即可用“母子法”来查找。就是以记入总账借贷数额为母数,本科目记入各明细分类账的借贷数字为子数,各子数相加必等于母数。
2、你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。
3、首先第一步就是打开用友U8,然后就是在软件中,选择“结账”图标,并单击。接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可。
4、另一种原因是,因上期期末的试算平衡表上期末借方合计与贷方合计不相符,导致本期试算平衡表上的期初余额合计与贷方余额合计不相符。对具体原因的追查,可按后面所述的期末余额借贷不平衡的查证方法实施检查。
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