用友跨年过账错了怎么办(用友软件跨年后不能用)
本文目录一览:
- 1、需要跨年更正凭证的情况应该怎么处理呀,急求~
- 2、用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办
- 3、用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
- 4、用友T3软件更正去年凭证错误后,需要重新做年度结转吗?
- 5、跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...
需要跨年更正凭证的情况应该怎么处理呀,急求~
划线更正法。 是指用划线来更正的方法。这种方法适应于记账后结账前,如果发现账簿记录有错误,而记账凭证无错误,既纯属笔误造成登账时文字或数字出现的错误,应用划线更正法进行更正。
此时应作更正分录是: 借:现金(或其他科目) 贷:以前年度利润调整 法律依据:根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误,应当重新填制。
执行企业会计准则的,可以通过“以前年度损益调整”科目进行调整,执行小企业会计准则的,直接冲减调整相关会计科目就可以了。牵涉到少缴企业所得税的,还需要调整相应企业所得税并依法申报纳税。
用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。
唯一的修改方式是回到生成凭证的模组将已经生成的凭证删除,再重新生成凭证,在储存前先修改好。
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。
如果错入账借贷科目是资产类或负债类,不设及损益,直接做一红字调整凭证即可,但注意如果是应收账款和其他应收款或存货,牵设坏账准备或存货跌价准备,一样要做以前年度损益调整。
将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;将原记账凭证及反记账凭证归档保存;将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
一般这种情况下是不可以取消结帐的,即不能反结帐。科目记错,可以在本月调整,直接红字冲销原凭证,然后再做一张正确的凭证就可以了,对帐务不会有实质性影响。
用友T3软件更正去年凭证错误后,需要重新做年度结转吗?
可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
先用账套主管备份2011年的年度账,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反记账反结账到2011年初修改年初数。
重新进行年度帐结转:以帐套主管身份登录【系统管理】,选择2011年度帐,【年度帐】--【结转上年数据】,。
创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选择刚刚创建的新年度了,登录再点击。在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。结转完成后,要登录到T3软件,”。
以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...
1、如果错入账借贷科目是资产类或负债类,不设及损益,直接做一红字调整凭证即可,但注意如果是应收账款和其他应收款或存货,牵设坏账准备或存货跌价准备,一样要做以前年度损益调整。
2、订正是最好的办法 因为报表已经上报了 如果没有上报的话 直接在软件中修改就行。
3、以前月份出错,建议用我前面说的方法,不过软件也提供回到以前月份去改凭证的功能,不过你要确定不会惹怒税务就行,因为你前几个月的报表可是都报了的。
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