用友中的分次入库怎么办(用友 分拆)
本文目录一览:
- 1、用友入库单重复怎么办
- 2、用友U8存货核算操作流程有哪些?
- 3、用友财务软件采购入库单如何录入?
- 4、用友t+入库单顺序怎么排
- 5、用友里已记账的入库单如何修改,需要具体做法
- 6、用友u8上个月的材料验收入库怎么做
用友入库单重复怎么办
1、单号是表单的唯一识别码,重复了当然不能保存。如果在系统中无法看到重复单号的入库单,那只能去数据库里面删除了。
2、如果你使用的是固定资产模块,登记重复了那么你可以直接在固定资产里面做一个卡片的报废处理或者说取消操作然后将登记重复的卡片删除掉。
3、及时向部门领导报告,查明重复入库的原因,经领导签字后,再将重复做的入库记录用红字冲减掉即可。
4、利用定位功能,将光标定位在需要修改的采购入库单上。用鼠标单击工具条上的【修改】,进入输入状态。用鼠标指向要修改的数据,直接修改。修改完成后再找下一张需修改的采购入库单,重复第四步,如此直至修改结束。
5、严格按照对方单位的全称入账(合同或发票对方全称)。一个老板5个公司,也只能分别挂5个名称。你核算的对方主体是单位,不是老板。
用友U8存货核算操作流程有哪些?
1、用友u8做账全套流程如下:首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。
2、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
3、用友U8项目核算的相关设置操作如下:账套主管进入账套,登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。
用友财务软件采购入库单如何录入?
打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。
进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
用友t+入库单顺序怎么排
1、分类整理,按顺序排列,检查日数、编号是否齐全;按凭证汇总日期归集(如按上、中、下旬汇总归寨)确定装订成册的本数;摘除凭证内的金属物(如订书钉、大头针、回形针)。
2、用友ERP——U8的月末结账顺序 如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
3、每张会计凭证后粘贴的入库单、收据等原始凭证应该编有小序号。
用友里已记账的入库单如何修改,需要具体做法
1、在用友中打开查询凭证列表,直接单击相关对象进入。此时,如果没有问题,选择通过工具栏进行修改。接下来,在完成此操作之后,继续确认保存。通过这种方式,将找到图表的结果,并且您可以修改已进入帐户的输入表单。
2、打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。
3、如果进货入库单已经过账,就在信息中心——经营历程里,把你做的这张进货单选中,点单据复制,再点红冲单据,这张入库单就删除了。
4、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
5、既然是上月,显然已经结账了。从你做入库单到总账系统结账,这个过程的每一步,反过来做一次---反结账,取消记账,凭证恢复记账前状态,取消凭证审核,核算取消记账,入库单取消记账,取消审核,修改。
用友u8上个月的材料验收入库怎么做
1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。
2、进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
3、取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整xx月份采购。
4、用友U8入库后需要先记账,之后直接点存货核算模块的记账就可以了。
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