用友结算不成功怎么办(用友软件结算方式在哪里)
本文目录一览:
- 1、用友采购管理里普通采购发票无法结算
- 2、用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
- 3、用友U8+采购结算不了是怎么回事?
- 4、用友通结算问题
- 5、有在用友会计电算化中期末不能结算的原因有哪些?
- 6、本人使用用友T3财务软件,本月结账时出现未通过检查,不能结账?是什么意...
用友采购管理里普通采购发票无法结算
1、如果服务器没问题,客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致,如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致,客户端就修复,修复不行就重装。
2、采购发票需要参照采购入库单生成,或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图 复核后,点击“结算”即可,如下图。
3、不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票,找到对应供应商发票,再选择采购入库单,找到发票对应商品、数量,可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时,供应商的名称、商品的名称规格型号要一致,这样就可以结算的。
4、采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话,去应付系统里看看发票是否审核,一般审核了就能结算。期初记账后,出来的就是采购专用发票了。
5、采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。
6、取消结算就可以了。采购是从标准流程转换到优化流程,采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后,再转换为优化流程方式,所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。
用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。
你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。
用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。
经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。
用友U8+采购结算不了是怎么回事?
用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。
它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作,并对不合格产品及时退货。
如果服务器没问题,客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致,如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致,客户端就修复,修复不行就重装。
如果保存之后,核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
用友通结算问题
显示的是本月损益类未结转为零的一级科目”。是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。
第三种解决方法:重新安装用友通T3 如果以上两种方法都无法解决反结账操作没反应的情况,可以尝试重新安装用友通T3。重新安装可以解决软件本身出现的一些问题,包括一些错误的配置、文件损坏等引起的问题。
一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。
有在用友会计电算化中期末不能结算的原因有哪些?
如果是不能结账的话,要看一看前序工作是否完成,如果没有完成,则需要先把前面的工作做完才可以。
用友u8应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。
用友u8未通过工作检查不能结账原因:其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
本人使用用友T3财务软件,本月结账时出现未通过检查,不能结账?是什么意...
1、用友u8未通过工作检查不能结账原因:其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
2、在未通过工作检查期间,不要进行结账操作,避免数据错误或不完整的情况发生。在整改完毕后,重新进行工作检查,确认问题已经得到解决。如果检查通过,可以进行结账操作。如果问题未能得到解决,需要进一步分析原因并采取措施。
3、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
4、可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。
5、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
6、用友在当时不了解软件的情况下,有些模块会被误认为用户能够在月底取消帐户。这里教你如何取消已经启用的模块。你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。
还没有评论,来说两句吧...