用友u8总账怎么办(用友u8怎么启用总账系统功能)
本文目录一览:
- 1、用友u8总账异常打不开年度数据库怎么办?
- 2、用友U8系统,年底怎么结账
- 3、用友u8系统里面怎么把总账和明细账打印出来?
- 4、u8如何启用总账
- 5、用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
用友u8总账异常打不开年度数据库怎么办?
1、换个操作员进入试试 ;或者是你没有进行年度结转,没有创建11年帐套,或者是创建了11年帐套,但是你用的操作员没有赋予权限。用友软件需要建立年度帐,比较麻烦。
2、可以搜索一下安装目录下面有没有ZT***文件夹,再看看里面有没有UFDATA.LDF和UFDATA.MDF这两个文件,如果有的话,可以用数据库置疑修复工具修复或进数据库,重新附加。
3、用友U8打不开,提示“读取数据源出错:不存在的用户或已被注销”是设置错误造成的,解决方法为:点击“数据源配置”打开。点击增加,增加数据源。编辑数据源。编辑完成后,点击测试链接。
4、首先,用户在使用用友软件时遇到数据库离线无法打开的情况,可能是由于数据库出现了问题,导致数据库服务无法正常运行。这种情况下,需要对数据库进行诊断和修复,以恢复数据库的正常运行。
5、[UFAdmin.exe]被移动位置。[UFSystem.MDB]损坏。...请检查上述情况,确认后再登录(107)。”原因是用友财务及企管软件UFERP-M11安装时网络部分与XP系统默认的不相符。
用友U8系统,年底怎么结账
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。在结转上年数据中选择总账系统结转。点下一步。结转数据即可。
U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。
登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。
在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,如下图。注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
用友u8系统里面怎么把总账和明细账打印出来?
1、方法如下:点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计、总账、账表、科目、的顺序分别双击各菜单。在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改。
2、进入用友软件(6版),打开账务处理,找到总分类账及明细账,点击总分类账或者明细账,示例为总分类账。2点击之后,页面会弹出筛选框,输入数据导出的起始日期,以及科目的级别,点击确定。
3、点击总账,选择第一个总账科目到最后一个总账科目范围,然后点击查询,再点击打印按钮就可以打印出总账。点击明细账,选择明细账的第一个科目到最后一个科目,然后点击查询,再点击打印按钮就可以打印出明细账。
4、首先第一步就是进行打开电脑,打开凭证,接着点开“打印”界面,点击“页面设置”,选取“纸张”,选择“用户定义”即可。然后就是选取纸张,我用的是1200*2300的通用凭证纸。
5、首先登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“发生额及余额查询条件”对话框中直接点击“确定”。
u8如何启用总账
1、如果你使用的是用友软件的话,那么就请以账套主管的身份登录企业门户,执行设置|基本信息}系统启用功能,启用总账或其他的模块即可。
2、建完帐套会自动提示启用模块,另在门户里的设置里有启用的菜单。用友软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后结账。
3、业务工作》财务会计》总账》设置》选项。按以上节点进行操作即可。
4、admin登录系统管理,点账套,点新建,逐步录入新账套的信息,设置账套的参数,如设置科目的级次,使用几级明细科目。
5、那是因为你没有启用总账在基本设置里有个启动参数进入后,将总账启用。
6、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
你好,看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产,如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功,如果没增加过,按往常操作操作的,考虑系统问题,记得数据的备份。希望可以帮到你。
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。
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