用友固定资产录入后怎么办(用友固定资产入账)
本文目录一览:
- 1、用友软件中,固定资产中录入原始卡片后再如何操作?
- 2、用友U8固定资产模块录入完毕之后,可以直接传递到总账模块吗?
- 3、用友好会计软件中的固定资产怎么处理?
- 4、u8固定资产原始卡片录入后怎么处理
- 5、用友上个月的固定资产新增增加到原始卡片录入了,本月要怎么调
- 6、用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
用友软件中,固定资产中录入原始卡片后再如何操作?
1、首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。
2、首先登录系统后,点击”业务导航“,如下图所示。然后在打开的页面中,点击”财务会计“菜单,如下图所示。接着在打开的页面中,点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。
3、用友T3增加固定资产的步骤:双击用友通T3资产增加,选择资产类别,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息,保存。
4、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。
用友U8固定资产模块录入完毕之后,可以直接传递到总账模块吗?
可以将当期资产增加、资产减少等变动信息以及当月计提折旧的信息生成凭证传递到总账系统。
在u8中工资模块和总账的联系是工资分摊后生成的凭证传递到总账。
首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。
一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
用友好会计软件中的固定资产怎么处理?
1、直接录入固定资产卡片,系统会自动计提折旧,每月会生成计提折旧凭证,不需要自己费劲计算的,月底忘了。
2、用友将计入费用的固定资产转回的步骤如下:进入用友账套,选择财务会计下面的固定资产,点击固定资产,选择卡片管理。登录用友nc系统,财务会计,选择固定资产,点击资产盘点,点击查询,输入相应条件,确定即可导出固定资产。
3、进入用友软件中的固定资产卡片菜单,选择资产减少,如下图蓝色填充字体部分所示:选择卡片编号搜索框,如图所示:根据对话框继续选择卡片参照,选择笔记本电脑。
4、登录用友软件后,点开固定资产模块,选择进入卡片管理,如图所示:输入要查询的使用日期或使用部门等信息,进行查询。信息确认后点击“确定”,如图所示:可以看到对应的固定资产卡片弹出框,进行查看固定资产卡片。
5、第一,一般企业的固定资产数量繁多,录入工作量很大;第二,原始卡片的资料往往不完整,例如,手工会计条件下一般按类折旧,没有单独记录每件资产的累计折旧,录入之前必须逐一确定每件资产的已提折旧额。
u8固定资产原始卡片录入后怎么处理
首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。
转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
具体操作如下:在用友U8V90erp系统中SQLSERVER2000,企业管理器显示ufmeta_002置疑,找到20140518的备份。分离原有ufmeta_002,分离报错,关闭数据库再打开,没有该文件。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。
用友上个月的固定资产新增增加到原始卡片录入了,本月要怎么调
1、不允许做变动,是否当月已经结账了,故当月不能对固定资产进行新增;新增的固定资产,可以在“固定资产变动”出作变动,而不能在其他位置上做变动。
2、如果在折旧前修改,可以从“卡片管理”中选定那条需要修改的编号,点击“操作”按钮,修改后点击“保存”即可。用友软件里面不是有一个固定资产的模块吗,选择固定资产,然后选择固定资产增加的选项,在表中输入相关信息。
3、如果是当月新增的卡片,可以直接删除。如果是过去增加的通过资产减少删除卡片。你这种情况在8月份通过资产减少做卡片删除,然后在总账里做相应的卡片减少凭证,如果已经计提折旧,总账里也要相应调整。
4、点击固定资产模块,已有的固定资产在“录入原始卡片”功能中增加。如果是属于当期购置的或者初始化后的其他期间购置的固定资产,应在“资产增加”功能中增加固定资产。
5、当月增加的,当月不计提折旧。当月增加的固定资产在“资产增加”处录入。“原始卡片录入”是指在本月之前已经拥有的固定资产,而因为时间原因没能及时入账。
6、固定资产的登陆存在一个时间的序时问题,可能是登陆的月份不对,例如:10月固定资产没结账,只能等10月才能操作,登陆9月11月都不行。只能超看,不能操作,所以卡片增加或者卡片减少等功能节点就会看不到。
用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
如果没有结账,则先删除已经计提的折旧凭证|修改原始卡片数据|再次计提折旧(月结账月柯计提折旧多次。但计提折旧的金额并不是多次计提数的累加,而是以最后一次所计提的折旧额为准)。
不用再卡片管理改,你直接点原始卡片,进入后会有个空白的原始卡片,你点取消,就会出现你原先录过的卡片,然后点编辑,找到你要修改的那张,然后点修改就可以了。
这个很简单,你只需要在固定资产里面做个卡片变动-原值增加,那么找到对应的资产卡片,录入正确的原值,那么对此单据做凭证即可。借:固定资产 贷:在建工程 。
先将原先的固定资产转入固定资产清理,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,再进行调整金额,借:固定资产清理,贷:原材料/修理费,再转入固定资产,借:固定资产,贷:固定资产清理。
你用上月月底的日期登陆固定资产模块,然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态;然后固定资产→处理→凭证查询,找到错误凭证,把它删除,重新做一张正确的凭证。如果还有不明白的再追问。
就直接扎帐,就可以做下年的。若你不是已经新会计准则,就需要新的设置,要建立新的科目,一级。二级。还有把上年的期末余额接到本年。固定资产的没一个明细都需要重新录入。这个比较麻烦。因为要花很多时间。
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