用友软件中对账错误怎么办(用友对账不平衡怎么办)
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用友U8对账错误怎么改
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。
打开用友u8cloud。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
这个对账错误,一般发生在总账和明细账对账不平,或金额不平。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
这种情一般是应收账款模块还有单据没有处理完。登录U8应收账款模块,检查下待处理的应收账款单据,审核相关单据后生成凭证,再登录到总账里试算平衡。
所有的错账都是可以通过调整来处理的,只要正确区分是同一期间的还是跨期的,然后选用正确的会计科目来调整。
用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...
取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。
方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
1、重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
2、解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
3、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
用友U8期末对账错误。。。求高手。如图
找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。
这个对账错误,一般发生在总账和明细账对账不平,或金额不平。
总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。
这种情一般是应收账款模块还有单据没有处理完。登录U8应收账款模块,检查下待处理的应收账款单据,审核相关单据后生成凭证,再登录到总账里试算平衡。
很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。
建议:取消本期的记账,取消审核。确认期初余额无误。然后核对未记账凭证的分录,逐条核对,看看哪个分录有问题。确认没问题之后再重新审核、记账。供参考。
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