用友u8账套不结转怎么办(用友u8系统不能结账)
本文目录一览:
- 1、用友U8结帐时显示本月工作未检查不能结账,工作报告显示本年损益未结转...
- 2、用友U8软件,我新建了帐套,财务费用和管理费用都有,但是不能期间损益结...
- 3、用友u8建立2021的账户不能结转现在还不能重新再建立2021的帐怎么办呢...
- 4、用友u8结账时显示营业外收入未结转为零,怎么结转?
- 5、用友财务软件新的年度账已建立使用但是上年数据没有结转怎么办
- 6、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...
用友U8结帐时显示本月工作未检查不能结账,工作报告显示本年损益未结转...
1、查看一下余额表,要从1级到末级的,看看损益类科目是不是还存在有余额的科目。
2、用友u8未通过工作检查不能结账原因:其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
3、如果问题未能得到解决,需要进一步分析原因并采取措施。可以寻求专业人员或用友技术支持人员的帮助,解决问题并确保工作检查通过。
4、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。
5、你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。解决办法,用账套主管登录系统管理,“账套”菜单“启用”命令里,取消子系统的启用。然后你就可以结账了。
6、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
用友U8软件,我新建了帐套,财务费用和管理费用都有,但是不能期间损益结...
1、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
2、主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。 用滑鼠单击系统主选单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级选单中的【期间损益结转设定】,萤幕显示期间损益设定窗。
3、我用的FineReport,没有出现过这种情况的。期末无法结转,一方面是你操作错了,一方面是你填账错了。
用友u8建立2021的账户不能结转现在还不能重新再建立2021的帐怎么办呢...
注销,账套主管登录系统管理,该账套,2021年度,结转上年余额。
建立年度账后,就可以结转了。系统管理中以账套主管登录新年度-年度账-结转上年数据。直接录入期初余额也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。
登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。
U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。
用友u8结账时显示营业外收入未结转为零,怎么结转?
1、营业外收入属于损益类科目,所以月末需要结转,结转到本年利润的贷方。结转营业外收入的会计分录为:借:营业务收入 贷:本年利润。
2、要看是什么版本,1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转。如果1以后版本,可以直接用2015-01-01登录,到总账-设置-期初余额,点击开帐,然后结转。结转前一定记得备份。
3、在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
4、在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。
用友财务软件新的年度账已建立使用但是上年数据没有结转怎么办
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
2、首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。
3、是没审核。或者你可以在总账-设置-把未审核凭证允许记账的勾打上,也可以不需要审核直接记账。试试吧。
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
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