用友软件预收款退回怎么办(用友u8预收账款怎么做)
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用友软件激活后能退款吗
1、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
2、主管税务机关应及时按有关规定办理退税,或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 建议企业前往主管区局办税服务大厅领取并填写《退(抵)税款及利息申请核准表》2份,办理退(抵)税款手续。
3、请参考:点击【总账】-【凭证】-【填制凭证】;点击【制单】-【冲销凭证】,输入要冲销凭证的所在月份、凭证类别和凭证号,系统自动制作一张红字冲销凭证;备注:本功能的作用是自动冲销某张已记账的凭证。
4、一般在自己后台即可申请退款。卖家收到货后,同意了申请,款会退还给你。大概3-7天左右到账。主要是和卖家商议好。不用什么系统,自己后台有退货换货申请,提交即可。
5、可以的,你要根据你做完的这笔业务,然后从最后一步向前回退删除,一定要从逆向的思维去处理这个删除,因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。
6、但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作?网上好多回答说做在预收款
1、在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中,冲销该笔预收款。⑤剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”,选择客户,点击“增加”输入金额***。
2、销售订单的界面有个订金的按钮,填写完销售订单后,可以点击订金按钮,填写A客户支付的订金,此时系统会自动生成一笔预收款,后面收到A客户的款项的同时可以做预收冲应收及收款核销的业务处理。
3、数据被误删除或清空。数据库出现异常。在用友软件中,预收账款的管理通常分为两个部分,即预收账款的收款和预收账款的使用。用友预收账款的管理可以帮助企业更好地掌握自己的资金流动状况,提高财务管理效率。
退回多余预收款怎么记账
由于企业预先付款付多了,对于退还的多收款项,相关会计分录如下:借:预收账款 贷:银行存款 企业在日常活动核算中,将预收账款按照实际收到的金额进行入账,比如企业采购商品的货款、其他预收材料等。
主要原因是企业预先付款给多了,因此退回多收款项。相应的会计分录为:借:预收账款 贷:银行存款 在日常核算中,预收账款按实际收到的金额入账,如预收的材料、商品采购货款等。
分两种情况:一是销货行为,退给购货单位余款:借:预收账款,贷:银行存款。二是购货行为,收到销货单位退回余款:借:银行存款,贷:预付账款。
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