用友t3年结错了怎么办(用友t3年结账)
本文目录一览:
- 1、用友t3年末结转后又记新账后发现结转不对,怎么办啊?
- 2、用友t3年结的问题!
- 3、你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!
- 4、用友T3结转上年数据有错误怎么改正
- 5、用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
用友t3年末结转后又记新账后发现结转不对,怎么办啊?
1、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
2、出现这种情况一般都是由于结转年度数据以后,又修改上年度会计账往来账户了,新增的账户结转时没有结转过来,建议把新年度账删除,然后再新建账套,重新结转。
3、要是结转后期初数据不对的话 你改下这一年度的期初数就好了,改这个期初还有几个要注意的地方,要是费用科目你先到期间损益科目设置里面删掉4103 ;如果是其它的会有提示告诉你在哪用到,就到那里改。
4、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
用友t3年结的问题!
1、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
2、首先点击打开用友软件T3系统管理。接下来进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。接下来进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。接下来登录后,点击年度账然后点击建立选项。
3、打开用友t3的系统管理。点击系统管理的系统菜单,选择注册。输入用户名,密码,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录,单击年度账,选择建立。在出现建立年度账的对话框,点击确认。
4、用友T3 结转上年数据,提示 如果你使用了银行对账功能,就需要核销银行账,如果没有使用银行对账,不需要核销 用友T3无法“结转上年数据”,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”。
你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!
1、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
3、反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。
4、直接登录上年,取消结账,取消记账就行了。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
用友T3结转上年数据有错误怎么改正
1、首先,登录软件登录的日期一定要选择需要修改的年份,然后将当年最后的一个月份去反结账将凭证返记着取消审核,然后就可以修改了修改完成之后再登录下年将期初做一下修改就可以了。
2、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
3、假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。
4、在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。
用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。
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