用友系统发票号怎么办(用友发票号改不了怎么办)
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用友应收账款管理的发票号不能改
可以。其中的具体步骤如下:在相关的主页里面,需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口,选择其他应收款进入。这个时候如果没问题,就直接填写票号进行确定。
可以到erp基础设置找到单据设置。在单据设置里找到单据编号设置点击设置对应单据之后勾选手工改动,重号时自动重取就可以改发票号了。
根据查询相关公开信息显示,在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案,单据设置的单据编码设置,在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
确保发票的真实性、唯一性和防止偷税漏税等行为。销售专用发票的发票号是由税务部门统一编制和管理的,无法改变是为了确保发票的真实性、唯一性和防止偷税漏税等行为。
发票号码如何录入用友账户
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
登录销售管理模块,点销售普通发票(或专用发票)--增加,选好相关单据内容后保存即可。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
首先点击用友t3软件,并进入主页面。然后点击结账后添加上月发票。输入金额。最后点击确定,即可添加成功,完成操作。
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
用友软件中记账凭证中如何输入票号
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
用户软件中记账凭证中输入票号:总账选项---凭证标签页,勾选支票控制;设置--结算方式---修改有关的结算方式,如,现金支票等,并勾选票据管理标志。
首先打开用友软件的相关窗口,直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。其次这个时候弹出新的对话框,需要点击其他应收款进行跳转。最后点击增加按钮,就可以使用了。
选中录好分录,定位在科目名称那里,然后在票号那里出现笔头图标,双击就可以出现对话框,修改和填相关的票号和日期。如果没有设辅助核算的 就不能录票号和日期。
用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号,重号时自动取号“。
根据查询相关公开信息显示,在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案,单据设置的单据编码设置,在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
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