用友核销不了怎么办(用友软件核销单据怎么操作)
本文目录一览:
- 1、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
- 2、为什么用友的付款单无法手动核销
- 3、用友里面核销单据时,显示该用户被其他用户锁定,是什么意思
- 4、用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...
- 5、用友操作是提示不符合核销规则,急急急用友ERP-U8
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端,如下图所示。进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。
2、打开用友U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击核销按钮。
3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。
4、收款单填制完毕,点击“核销发票”--核销金额填10500元,点“保存”即可。
5、手工核销。在录入收款单时,会让选择核销哪笔应收账款,同时 核销时,在折让处录入折让的金额,分摊,保存即可。
6、用友软件应收系统核销的具体步骤:打开用友U872的主页,点击销售,在弹出的对话框选择客户往来,在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面,在客户栏里输入关键词,点击搜索。
为什么用友的付款单无法手动核销
1、审核不成功的原因有很多:操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。
2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
3、几种可能性:在设置-选项中没有勾选“自动计算现金折扣”;相关单据中没有填写现金折扣条件,如收付款条件;登录的日期不正确,如单据日期与收款日期间已经超出了现金折扣的期限。
4、核销应该是再制单以前吧。因为在做收款的时候是需要进行核销操作的啊。然后才制单。还有,如果查询任何报表的话,应该是审核未审核都要勾上,这样才能都看见。
5、填制付款单据,并进行审核。核销应付帐款。生成凭证传递到总帐管理中。提供应付款的帐龄分析,欠款分析等统计分析。提供资金流出预算功能。
用友里面核销单据时,显示该用户被其他用户锁定,是什么意思
用友财务软件审核凭证不能通过,提示该凭证被其他用户锁定。这种错误一般发生在修改凭证时错误操作或非正常退出,导致系统将操作该凭证记录到数据库中。解决方式,一般情况下是关机退出,然后重新开机启动。
用友U8核销时提示此客户被其它用户锁定,但所有人都退出系统清除单据锁定重启服务器都不行是设置错误造成的,解决方法为:首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。
突然断电,网络断开等。对于事件,系统将其视为异常。 因此,清除异常是上述情况的解决方案。清除单据锁定:有多个财务人员正在处理同一客户或供应商的业务/文档处理。 系统提示“文档已锁定”,然后使用其来解决问题。
用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...
如果保存之后,核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
取消复核方法: 采购发票填写界面---弃复。
出现这种情况,就是一般所说的“并发”,指这张采购发票正在被另一用户打开个操作中,或者在上次打开这张采购发票时,异常关机,导致单据锁定产生异常。
采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话,去应付系统里看看发票是否审核,一般审核了就能结算。期初记账后,出来的就是采购专用发票了。
年度结转的即使单据删了也恢复不了的哈。如果要调整期初,用其他入库单调整,如果调金额用入库调整单调整。
核销是发票和收款单之间进行冲帐,你有没有查过这个客户是否有开票或是存在应收单。如果没有那就相当你的收款是预收了。具体要看一下你的数据情况,一般不是软件问题。
用友操作是提示不符合核销规则,急急急用友ERP-U8
当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。
操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。
首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”,选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框,点击“增加”。输入供应商简称,点击“保存”。供应商档案就增加完成了。
有效避免采购过程中的暗箱操作。通过汇总各分公司分散采购需求,实现集中采购,提高议价优势,通过引入合适的供应商,合理的竞价议价谈判,有效降低采购成本。
用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”,有两种可能,一种情况是,单据全部核销完毕了,无法看到核销单据;另一种情况是,需要你改变核销方式,采用勾选单据的方式核销。
取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作) 采购菜单---供应商往来---取消操作---选择供应商和操作类型确认---选中---确定 可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。
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