用友软件过账了怎么办(用友如何过账到新账套)
本文目录一览:
- 1、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
- 2、用友u8软件都结过账了,怎么还能修改和编辑凭证
- 3、用友软件年末过账
- 4、用友软件如何反结账、反过账、反审核
- 5、已结账的凭证如何修改
- 6、用友标准版里已过账凭证,但没有结账,怎么反过账???
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。
2、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
4、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
5、操作:在月末结账的状态处,点击到取消结账的月份处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于王处长的口令是空的,点击确定。取消结账以后,点击填置凭证就可以完成。
用友u8软件都结过账了,怎么还能修改和编辑凭证
1、先取消结账再取消记账,然后取消审核,用填制凭证的操作员进入进行凭证的修改和编辑。
2、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
3、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
4、方法/步骤1:通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。
用友软件年末过账
1、在用友财务管理系统中,打开“年末结转”功能,进入“结转凭证”界面。在该界面中,可以设置结转日期、结转方式和结转科目等参数。根据实际情况进行设置,并保存设置。
2、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
3、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。
4、用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册。注册用户名用admin,再点确定。
用友软件如何反结账、反过账、反审核
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
4、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
5、用友软件反审核反记账的具体步骤如下:我们需要准备的材料分别是:电脑、用友软件 首先我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。
已结账的凭证如何修改
1、结账后,如发现账簿记录有误,应直接在账簿中更改。在文字和数字栏中填写“调整科目”,并在摘要中注明修改科目的日期、凭证号和原因。少则直接写差;多则用红字写差;反借则用红字写差。
2、已经记账的记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
3、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
4、如果已经结账那么就要使用错账更正方法来更正。如果是多记金额,那么要使用红字冲销法,做一笔与原分录一样,金额为多记金额的红字凭证,达到冲销多记的作用。
5、结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。
用友标准版里已过账凭证,但没有结账,怎么反过账???
1、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
3、可以将已经过账的凭证进行取消,然后修改数据重新过账,如果是手工做账的话,重新做一次帐即可。反过账其实就是把已过账的凭证取消过账的操作。
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