用友上年损益没结转怎么办(用友以前年度损益调整会自动结转到哪里)
本文目录一览:
- 1、用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办
- 2、上个会计09年的账年底没有结转本年利润,现在到10年年底了,该如何做凭...
- 3、为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?
- 4、用友软件中本年已记账但上一年的总账没有结转怎么办?
- 5、以前年度损益没有结转怎么办
用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办
1、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
2、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
3、可以,上一年没有结账的情况下可以建立下一年度的年度帐,在新的年度帐里可以录入账目。但是请注意:如果上一年的期末余额需要结转到本年,那么请保持科目一致;并且新年度不可记账。
4、这样子是不可以的,结账后才可以结转下年度账的。
5、如果原来的不结账,只有重新建一个新账套,而不是在老套账中建新的年账套。
上个会计09年的账年底没有结转本年利润,现在到10年年底了,该如何做凭...
如果上年旧帐上的本年利润没有结转到利润分配—未分配利润科目。下年新帐上直接记在利润分配—未分配利润,摘要栏记,上年本年利润结转。
年末本年利润科目结转应该在年底时,要做结转,结转后,本年利润科目应该没有余额。
财务报表里面没有单独反映本年利润,现在的财务报表里面都是未分配利润包括了本年利润和未分配利润。如果报表还是有本年利润的,建议正确的财务报表、税务登记证副本和公章去税局大厅去更正申报。
年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
年底本年利润结转是将企业在一定会计期间内实现的净利润或净亏损,结转到下一个会计期间的过程。
为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?
1、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
2、造成这种问题的原因主要有:1)在生成损益结转凭证时,前面所有凭证未记账,因为结转时,需要从账上提取数据,如果未记账那么就无法转平;2)删除损益结转凭证后,先将前面所有凭证记账,然后再结转。
3、新增加的损益科目,需要在期末处理里面再设置一下对方科目-本年利润科目代码。点期末处理,点转账定义,找的新增的科目,对方科目栏,写入本年利润科目代码,确定保存。回到期末处理-做期末转账生成凭证。
用友软件中本年已记账但上一年的总账没有结转怎么办?
还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。
登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
直接登录上年,取消结账,取消记账就行了。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定。
以前年度损益没有结转怎么办
1、所以可以三年一并转过去,但要分笔转,不要并在一起,不然看不清每年要计提的盈余公积金。
2、企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。
3、如果尽尽是记帐形式上没有写上”结转损益“几个字,可以在有空时补做一下。也可以不去考虑。
4、具体如下:未分配利润年末不用结转。本年利润年末需要做结转,结转后,本年利润科目没有余额。如果上年“本年利润”科目没做结转,可以在本年补做结转分录会计实操提供。
5、首先借:以前年度损益调整,贷:库存商品;借:未分配利润—年初未分配利润,贷:以前年度损益调整。
6、没有结转收入建议今年做以前年度损益调整,然后所得税汇算清缴时进行调增。个人观点,仅供参考。
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