用友t3帐做错怎么办(用友t3作废凭证怎么恢复)
本文目录一览:
- 1、用友T3总账期初余额入错了怎么办?
- 2、用友T3里的以前年份固定资产多栏帐期初科目录错了,要如何调整或者修改...
- 3、用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
- 4、用友T3普及版我已经做了3个月帐才发现期初余额有错误.请问怎样更正.新手...
- 5、用友t3软件,2021年年度账已建立,发现2018年有三张凭证做错了,该怎样...
用友T3总账期初余额入错了怎么办?
假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。
没有影响,只要输入正确就行,手工录入和系统结转余额都是一样的。
只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
在录入期初余额时,对于设置为辅助核算的科目,系统会自动为其开设辅助账页。
用友T3里的以前年份固定资产多栏帐期初科目录错了,要如何调整或者修改...
1、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
2、用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办? 清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。
3、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
1、首先,登录软件登录的日期一定要选择需要修改的年份,然后将当年最后的一个月份去反结账将凭证返记着取消审核,然后就可以修改了修改完成之后再登录下年将期初做一下修改就可以了。
2、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
3、解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
4、在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。
5、那你只能反结账了,就是恢复到以前没记新账之前的月份,然后把 老账 改对了,再继续记新账。
6、你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。
用友T3普及版我已经做了3个月帐才发现期初余额有错误.请问怎样更正.新手...
1、假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。
2、点击总账-设置-期初余额,也即当初录入期初余额的界面,逐笔修改需要修改期初余额。
3、·在用友T3界面,点击“核算”——“科目设置”——“存货科目”,2·这时就会打开“存货科目”对话框,3·点击“增加”按钮,这时就会可以填写相应的信息了。
4、这个需要有用友软件的编程专业人员去修改。普通操作人员是无能力办到的。建议还是按你说的使用其他出入库单来盘点调整期初的库存。你说客户不能接受,那么你应该是销售用友软件的人员了,你可向用友软件方提出帮助。
5、可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
6、待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。
用友t3软件,2021年年度账已建立,发现2018年有三张凭证做错了,该怎样...
1、登录2018年,取消结账、记账、审核去修改。
2、为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。
3、可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。
4、在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
5、审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致,金额是否相等;所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。
还没有评论,来说两句吧...