用友t1月末结转账怎么办(用友月末转账是什么意思)
本文目录一览:
- 1、用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?
- 2、用友通月末转账为什么是空白的
- 3、用友通月末结转时,确定是灰色,不可选,怎么办?
- 4、用友如何设置月末转帐
- 5、用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?
1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。
2、如果想彻底删除呢,那么你就需要再点击一下制单,下面有一个整理凭证,选择月份就可以将作废的凭证彻底删除。再点击期末结转,重新做期间损益结转,结转完毕后一定要注意修改了日期以后再点击保存,不然又会保存错误。
3、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
4、用友财务软件如何结账? 可以考虑如下操作 结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 (2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。 (3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
5、反结账步骤:点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);输入登录操作员的密码,【确定】即可。
6、用友9月5日结转8月凭证,日期忘记改储存了,怎么办? 在9月5日做的这张凭证介面点复制,把复制后的凭证日期改为8月份的日期,储存后,再把9月5日那张凭证删除。
用友通月末转账为什么是空白的
可能隐藏了。拓展进入用友通软件,打开总账系统月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。
《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。
转账?是月末结转成本费用吧!首先,要设置好公式 其次,结转之前要先记账(出纳签字,主管审核,会计记账)最后,会计登陆,点期末-转账生成,就会出现你设置公式,全部选中,生成就行了。
用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? 检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。 检查总账凭证是否结账。
若是第一次使用期间损益结转,先点击期间损益结转后面的放大镜,在右上角选择本年利润科目,然后确定,再然后点击右上角全选按钮,点击确定,即可结转。
用友通月末结转时,确定是灰色,不可选,怎么办?
用友NC系统月末结账 按正常流程,应该是固定资产模组先进行计提折旧、月末结账操作,然后再是月末当期损益结转,同时将本年利润结转到未分配利润(也有企业是到年末一次性结转),最后才是编制报表。
若是第一次使用期间损益结转,先点击期间损益结转后面的放大镜,在右上角选择本年利润科目,然后确定,再然后点击右上角全选按钮,点击确定,即可结转。
取消结算就可以了。采购是从标准流程转换到优化流程,采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后,再转换为优化流程方式,所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。
现在期末处理-转账定义。所有的损益科目都指定对方科目,即本年利润科目的代码。保存。然后再执行损益结转。
首先双击桌面系统管理,点击系统--注册,如下图所示。然后在打开的窗口中,用系统管理员admin登录,如下图所示。接着在打开的页面中,点击权限--操作员,如下图所示。
帐套主管 点一下编辑 再改动内容 就可点 确定了。 阿弥陀佛,道友 。
用友如何设置月末转帐
点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块。
进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。如图所示:点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如上图。
用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
2、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
3、一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。在结转上年数据中选择总账系统结转。点下一步。结转数据即可。
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