用友辅助科目忘记录怎么办(用友nc科目辅助明细表怎么查)
本文目录一览:
- 1、用友u8期初忘记添加应收账款往来明细了怎么办?
- 2、用友NC查辅助明细账没有辅助项目核算就查不出数据怎么回事,并且那个...
- 3、老师您好,我们是用友U8普及版的用户,现在查帐发现我们在09年初建帐...
- 4、用友财务软件28个常见问题解答
- 5、用友U8期初余额辅助科目忘记录入,直接录入一级科目,如何修改
- 6、用友软件期初余额有一级科目忘记输明细科目,直接出入了总额,但是已填制...
用友u8期初忘记添加应收账款往来明细了怎么办?
如果该科目有业务发生,方法 修改原来业务凭证,先挂到临时科目中去,确定科目没有往来后增加辅助核算,再将这些凭证修改回来。(适用于发生业务少)。方法新增一个科目挂供应商往来,以后使用该科目。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“发生额及余额查询条件”对话框中直接点击“确定”。
首先在需要下设2级明细的科目下增加科目 系统会提示新增科目将采用一级科目的设置 并且余额也要转到明细科目中 点确定增加成功后 进入期初余额录入界面 修改新增2级科目的余额为正确数即可。
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
用友NC查辅助明细账没有辅助项目核算就查不出数据怎么回事,并且那个...
)进行辅助明细账查询前,需先进行科目的辅助核算项目设置,如:将122101业务周转金 设置成部门辅助核算。2)进行日常业务操作,在凭证制单时,将122101科目后的部门辅助核算填录,如:部门编码1001,财务部。
用友NC系统,新增辅助核算是无法影响到新增之前的状态的,除非重新生成设计该科目的所有凭证。而且新增了辅助后,原来的辅助项有余额的话,是无法用凭证去调整的。
有三步。首先,依次点击设置、辅助核算,进入界面。其次,进入辅助核算档案。最后,找到“项目”的辅助核算在状态栏中的“开启”打对钩,之后再总账、新增凭证时就可以选择相应的项目辅助核算。
例如:将其他应收款,即备用金科目设置为个人往来辅助核算,填制有关该科目的凭证时,软件就会自动要求制单人填写个人往来辅助项信息。而个人往来辅助项信息也需要用户在用友软件中进行初始设置,包括录入职工编号、姓名等。
当企业想查询同一费用项目在不同车间的发生情况时,传统的明细账核算只能提供“纵向查询”,而不能提供“横向查询”,因此只能由企业自己按照明细账进行加总和比较。而利用辅助核算则能较好地解决上述问题。
老师您好,我们是用友U8普及版的用户,现在查帐发现我们在09年初建帐...
1、已经录入过资产卡片就计提一下折旧再把固定资产做月末结账。没有卡片的话就只能把固定资产模块取消启用。
2、补充一下,启用日期指模块启用的日期。用友是多模块积木式的系统,你可以在09年10月1日建账(此时可能只启用了总账模块),在09年11月份启用其它模块比如工资模块。总之,用友各模块的启用时间可以不同(方便需要时启用)。
3、至于你所说打不开刚才所建立的账套,是因为你可能没有增加操作员和为操作员赋于账套的操作权限。
用友财务软件28个常见问题解答
用友软件运行时错误35601,未知的元素 问题描述:填制凭证,选择科目时提示运行时错误 35601 :未发现元素,点击确定后,提示运行时错误440,automation错误。
如确实不需制单,则在批量制单中把所有未制单记录删除,否则本月月末系统不予结帐和结转。
)并口损坏或模式不正确。在CMOS设置中将Parallel Port中模式修改一下。一般设置成EPP/ECP混合模式即可。2)并口冲突。
以审核人的身份登陆到用友通软件,点击审核凭证打开凭证审核窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
、原因是把应该是资产类的科目填成负债类科目的编码,或者负债类填成资产类的了。1可以设为“应收账款”的明细科目,可以清楚“应收账款”总金额是如何分配的。就能想起这几个问题答案了,其他的忘得差不多了。
用友U8期初余额辅助科目忘记录入,直接录入一级科目,如何修改
1、你先把应收账款的辅助帐删除 修改会计科目,取消应收账款的辅助核算。打开期初余额,删除应收账款的余额,重新设置应收账款的辅助核算。去期初余额那里重新录入辅助账明细就可以了。
2、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
3、只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
4、反结上个月已经结的帐-然后反记账,记住了,是先反结帐-后反记账,和平时的做帐流程是相反的,循环使用此方法把账套恢复到最初建账的状态,再修改期初余额设置。
5、相应地,在输入期初余额时,这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来,即不能直接输入总账期初数;对于没有设置辅助核算的科目,可直接录入期初余额。账簿中书写的文字和数字一般占格宽的1/2。
6、我也遇到过。先把期初余额金额删除,然后再进行明细登记。这样明细的金额自然就加到期初上去了。
用友软件期初余额有一级科目忘记输明细科目,直接出入了总额,但是已填制...
将一级科目的期初余额 金额清零。如果期末转账定义了该科目,先去期末转账定义取消。最后进入科目设置,增加明细科目,完成后再录入期初数、最后修改过渡科目为正确的科目。
问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
您好,将软件中已结账月份反结账,已记账凭证反记账,再进入,总账,期初余额界面,补录期初即可。录入完成后,再将凭证记账,重新出表。
总账-期末-对账:在弹出来的对话在框中的显示空白处左键点击一下,按ctrl+h键后,按提示操作取消记账),再到期初余额表中录入那个当初没有录入的科目期初余额 ;期初余额补录好后,再进行记账和结账。
首先在需要下设2级明细的科目下增加科目 系统会提示新增科目将采用一级科目的设置 并且余额也要转到明细科目中 点确定增加成功后 进入期初余额录入界面 修改新增2级科目的余额为正确数即可。
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