用友应收账单调账怎么办(用友应收账单调账怎么办)
本文目录一览:
...的应收应付款余额已经不准确了,我应该怎么调账才能把余额调对...
1、对于被拖欠的应收账款应采取措施,组织催收;对于确实无法收回的应收账款,凡符合坏账条件的,应在取得有关证明并按规定程序报批后,作坏账损失处理。
2、假设应收账款期初余额应为100,000元,但实际上录入的期初余额为90,000元,则需要将差额10,000元进行调整。
3、划线更正法:记账凭证对的,只是登记账簿的时候错了,在错误的文字或数据上划一条红线,在红线的上方写正确的文字或数字,并且由记账及相关人员在更正处盖章。
金蝶和用友可以冲减调账吗,如何做呢。
1、若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
2、只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
3、如果是资产类科目将自动与以前月份相抵减,也不会出现帐不平的问题。
应收帐款错了怎么调账
应收帐款金错了通过红字更正法调账。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营。
调账的方法如下:设置预收账款科目:如果企业出现应收账款负数,应该先检查是否是因为将应该计入预收账款的金额错误计入应收账款所导致的。
应收帐款金错了通过红字更正法调账。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。
应收帐款错了怎么调账 你好,将错账调整正确,如果没有跨年,做红字更正凭证,按当时做账时的科目将多记的18000冲减了。
跨年度记账错误,需要知道其中具体错误的原因,才知道该如何调整的。比如正确的分录是,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。
用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?
1、调整期初余额可以通过以下方式处理:修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。
2、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3 点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。结转上年度的数据。
3、修改前一年的数据,进入修改年度帐,取消结账,取消记账,取消审核。然后再进入制证,修改凭证。涉及损益的,损益结转也得修改。完成后,按月做审核,记账。打印年末余额表。再进入上年,取消结账,取消记账,修改年初余额。
4、用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。
还没有评论,来说两句吧...