出纳和会计如何在软件上对账
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二、出纳和会计如何在软件上对账
我是不是可以只启用库存模块,采购、销售、具体的情况如下:我是不是可以只启用库存模块,采购、销售、核算我是不是可以不启用也就是说你购销存你只买了库存模块吗那我的入库和出库在哪里能做呢。
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T+库存核算问题具体的情况如下:我存货用的先进先出法计价,为什么会出现有的存货库存结存是有数量没单价和金额的情况了?您好,您可以通过查询成本出入库跟踪表看下。用户的应收是人民币预收是美元,应收是80000,预收只收回79000,还有1000的应收单余额怎么处理?053285712325游女士15:45给用户回电,自己测试了一下。让用户做异币种核销,汇率就是收款单的汇率,容差为1000,收款单全部结算。
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出纳系统的余额调节表数据错乱,有没有好的具体的情况如下:出纳系统的余额调节表数据错乱,有没有好的方法可以调整过来那或许只能从数据库表直接改?我也不确定能不能直接改,您需要提交到支持网一份账套数据,我们恢复到本地,分析一下还有其他方法吗?因为调整,就会有笔记录在,不想到时候审计那边问来问去我觉得您可以做一笔账调整过来去年的帐套就开始有问题了,找到原因了,不是当月的找到错乱原因了吗?这个月的还是几个月都是,如果一个月。
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T+12先做6月、7月的帐,结账之后,具体的情况如下:T+12先做6月、7月的帐,结账之后,可以补记3月-5月的凭证、报表不?哦好吧谢谢不会自动递加。需要重新生成。是不是下图这个?我们只有财务结账。还有一个事情哦!那6月份我结账之后,出来6月份的报表,然后再登记3月-5月的凭证,再记账,结转出每月报表,这样的话,6月份的报表数据会不会自动递加3月-5月的报表数据?系统管理—期末处理,分别打开财务结账和业务结账。
三、出纳和会计如何在软件上对账
811采购管理采购发票不能删除,提示已经审核。如何处理?指导在应付-发票审核中取消审核操作。存货总账和原材料明细账不相等具体的情况如下:存货总账和原材料明细账不相等好吧这个得具体检查下差在哪里了。
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请问一下,我在的T+安装好后,建账启用日具体的情况如下:请问一下,我在的T+安装好后,建账启用日起是8月,然后在移动应用上也分配了权限,现在出现问题手机下载APP后登录提示手机日期不在业务日期内要如何处理。在pc端进行登录看一下启用日期是这样的,手机日期也改了,也不行启用日期是这样的您的会计年度开始日期是2017年8月1日,然后启用的时候选择了8,用2018年4月进行登录看一下建账日期和模块启用日期都是8月。
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用户咨询有作废凭证,但是整理不掉,咨询如何整理掉?带用户将本月凭证反记账,重新整理成功。用友U871应付管理做应收冲应付找不到某张应付单?查询应付单已经做完应收冲应付了且指导客户在应收找到这笔记录生成凭证T3标准版的出纳数据该怎么升级到T+12具体的情况如下:T3标准版的出纳数据该怎么升级到T+12.1标准版?建立帐套只启用出纳模块,只做出纳帐套,这样可以吗?为什么银行的结算方式导入不进去呢。
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用友U810.0库存管理客户来电咨询材料已经出库了,现在材料有问题了就做红字材料出库单退到不良品仓库了,现在领料生产部门还是没有减少怎么办?客户没有成本模块生产没有仓库,告诉客户没有什么关系可以一定要可领料申请单挂钩怎么参照领料申请单红字出库请二线工程师回电!用友U8-7.1UFO报表客户来电咨询UFO报表的利润表追加重算不出来数据,怎么回事?客户更换同事电脑操作也不行,资产负债表是可以出数据的。
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用户咨询怎么反记账?怎么设置费用摊销?带用户激活功能恢复记账。设置费用摊销和预提的转账定义,然后做转账生成即可,建议用户参照帮助设置用户明白。s10.1出纳管理如何做年结?告知客户其版本取消年结了。
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用友U810.1固定资产资产减少时,生成的凭证没有将本月的累计折旧减少,怎么处理?告诉用户需要打补丁,用户要自己打,告诉用户在安装盘里有,可以安装补丁更新工具,用户明白810.1应收管理相同用客户的发票制单,生成凭证受控科目是否可以不合并?手工科目制单依据选择明细到单据即可。客户咨询:预收款录入了收款单,现在要退款,如何处理。指导客户做红字收款单冲销。客户来电称:1.新建年度账时,提示:数据恢复无法打开备份设备。
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做销售出库单,从不记成本库出的,不可以记账生成凭证吗?您好,不能,不计成本的仓库,不记账,也不生成凭证用户表示已经对总账中的一个凭证作废了,但是整理凭证时提示无需要整理的凭证,如何解决?指导用户反记账本月凭证后整理即可,用户操作后表示明白。您好!目前现存量修改时点是单据审核时,想切换成单据保存时点,现在还有陆续的开单,有的单据未审核,请问切换的最佳时点是?您好,单据全部审核完之后再修改现存量时点的选项。
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11.1总账客户来电咨询如何把21号凭证预留下来呢?告知客户现在正常做凭证,等需要用20号凭证可以用插入凭证的方法来使用20号凭证,客户明白填制凭证的时候提示:不满足借方必有条件,如何处理?凭证类别中设置借方必有,但是限制科目中没有设置使用的科目,增加后即可。s采购的东西要付钱给供应商,但是东西回来了其实是不能用的,不能做正常的入库交检操作又要付款您好!如果不入库也不需要开票的。
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