t3财务软件记账了怎么反记账
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T1plus有是客户又是供应商,有核销功能?具体的情况如下:T1plus有是客户又是供应商,有核销功能?没有呢,T1plus只能收款单核销应收单据,付款单核销应付单据t3打印凭证,具体的情况如下:t3打印凭证,为什么这样呢?可能是套打纸型选错了套打纸是用友专用的套打纸吗?什么型号但是还需要调整的是打印内容,核算单位以及下面财务主管那些凭证上是有的不用再次打印这几个字段了楼上正解调整下上边距。
2、科技公司软件开发怎么记账
用户说有个外币科目,外币余额是7美元,人民币都3w多了,怎么调整;s可以手工调整,做凭证不能录入外币和汇率,直接调整人民币即可,指导用户在应收中做汇兑损益步骤;sT3客户端登陆时提示未指定错误-2147467259具体的情况如下:T3客户端登陆时提示未指定错误-2147467259。
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G6-E11.0应付单位往来分类余额具体的情况如下:G6-E11.0应付单位往来分类余额表查询时没有单位名称怎样才能查到应付单位分类和他的应付单位的明细表?那还真没有合适的表!你可以提交一个需求看看!怎么查啊?余额表没有单位名称那查看往来余额表呢?不可以,客户需要查询应付的某个分类下的所有的单位的余额你查询供应商往来明细账可以吗?进货单,销售单如何设置成默认价格,怎么设具体的情况如下:进货单。
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T3系统中科目设置中受控系统什么时候需要具体的情况如下:T3系统中科目设置中受控系统什么时候需要选择受控,什么时候不需要选择;选了和没选择有什么区别?不客气的明白了。
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T6报表能导出成excel表格格式吗?具体的情况如下:T6报表能导出成excel表格格式吗?您好!不好意思,是另存为,这个里面选择XLS格式。没有输出您好!可以的,在文件下,有个输出,可以选择输出成EXCEl格式!打不了字具体的情况如下:请问一下,这个颜色规格打不上去字,怎么弄啊不客气嗯嗯,可以了,谢谢哈你看下你之前是不是用的单据表体备注字段,备注字段是可以直接录入的。以前是这样的,颜色可以直接打字是的。
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用户问固定资产修改部门对应折旧科目,多部门怎么调整;点部门,在部门界面录入科目;sPOS小票打印数量单价金额怎么能设置在一具体的情况如下:POS小票打印数量单价金额怎么能设置在一行上没有。有小票打印的资料和视频吗小票打印每行有固定字数的,超过就打不了的。11.0总账客户来电咨询期间损益多做了凭证,如何删除凭证呢?同步指导客户到填制凭证的界面先作废凭证,再整理凭证,并告诉客户是否按凭证号重排的意思。
三、t3财务软件记账了怎么反记账
价格带出策略为带出上次供应商进货价格,数具体的情况如下:价格带出策略为带出上次供应商进货价格,数量为1700含税单价为19.5税率17,正常情况下1700*19.5=33150不会出现小数。
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特别说明:问题描述:结转汇兑损益生成凭证保存,提示:不满足借贷必无条件。s查看凭证类别设置,转1有限制,用户明白。s890销售管理1、销售退货参照发货单,查询条件出不来,如何处理?2、操作员查询发货单列表只有2条记录,帐套主管查询有7条记录。1、回电时客户称已经解决。2、做了记录级数据权限控制,所有记录级的查询权限全给了该操作员。指导客户查看过滤不到单据都是由人员a做的,a在人员档案中未勾选是否操作员。
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***********李先生用户咨询采购订单设置了自动关闭的条件,但是无法自动关闭?带用户重新操作后正常销售管理,信用控制-控制期限如何判断的?检查最早一笔未执行完的单据;11.0固定资产客户来电咨询增加了数量的卡片项目,如何在卡片管理中显示出来呢?告知客户打开卡片管理,点击编辑-列头编辑中勾选数量,点击确定,客户明白T3升级T+升级库存核算提示错误具体的情况如下:您在当前设置下载数据库检测修复工具。
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T+先出库后销货问题具体的情况如下:t+12.3先出库100个a产品,没有和客户确定销货数量,然后客户退回20个,确定销售数量相当于80个,但是软件里面根据出库单生销货单,却又要生成销货单100,本来和客户确认只有80。
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T+出现数据翻倍,原因是数据库科目级次的问题,就是不知道在数据库那张表修改具体的情况如下:T+出现数据翻倍,原因是数据库科目级次的问题,就是不知道在数据库那张表修改您好,数据库问题,请联系下支持网提交问题处理T+数据库操作提交支持网用友U811.1应收客户来电咨询收款单核销了现在要取消核销可以吗?告诉客户可以客户当月的取消核销弃审删除收款单即可跨月做红字收款单客户明白如何进行年度结转????经沟通。
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出纳模块的凭证可以在总账生成吗?您好,可以,在总帐手工填制。但跟出纳就没关系了。用户咨询增加一个会计科目下级时提示上级科目已经存在,咨询是否继续,如何选择?告诉用户点击继续即可,然后点击下一步,会将上级数据转到这个新增的第一个科目上,用户表示明白。用友U890参照采购发票生成付款申请单的时候发现少了2行记录,咨询为何?知道用户在这2行上关联查询,已经生成了付款单,后续已经核销,建议参照订单生成付款申请单,用户接受。
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导入客户档案。之前已经存在响应的档案了,现在想再导入含有税号的,是选覆盖还是新增?告知是覆盖s810.1固定资产月初做了原值减少减少了5万,月底又做了原值增加了10万,总的就是原值增加了5万,咨询现在如何就做一笔原值增加5万?变动单已经制单了,建议删除变动单凭证,删除原值减少的变动单,修改原值增加的增加金额为5万。特别说明:问题描述:启用审核工资变动,审核后,再汇总,本月扣零会清空确实如此。
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