用友期初设置错误怎么办(用友为啥会出现期初调整)
本文目录一览:
- 1、用友u8在录入期初数据时发现在会计科目的借贷方向错误了,去会计科目...
- 2、用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
- 3、用友期初余额设置错了怎么办?
- 4、用友t3期初建账时建错仓库怎么,已经开始制凭证了,可以重新调整仓库吗...
用友u8在录入期初数据时发现在会计科目的借贷方向错误了,去会计科目...
1、先把科目余额删除,再去修改科目的借贷方向。
2、首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。
3、如果当初数据有错,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。
4、检查一下会计科目的设置,操作:设置→财务→会计科目,看看其他应收款(这个默认是借)和其他应付款(默认是贷),如果有错的话,双击这个科目,把它改过来。
5、在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错 总账应当以记账本位币(人民币)列示。
用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
1、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
2、将这个月的帐 反记账,然后直接用上年的日期登录软件,反结账后,反记账,弃审,对需要修改的凭证进行更改即可。
3、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
4、在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。
5、那你只能反结账了,就是恢复到以前没记新账之前的月份,然后把 老账 改对了,再继续记新账。
用友期初余额设置错了怎么办?
如果是手工账套,直接做期初余额的调整,修改报表就可以了。如果是财务软件,目前都是不支持期初余额的修改的,如果能通过分录做调整的,就做个调整,如果不可以,就只能重新建账套处理。
期初余额录入错误,做一笔调整分录就行。期初余额,是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办? 清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。
用友财务软件修改年初余额按以下步骤:逐月将已经审核、记账、结账的凭证,按月执行反结账、反记账、取消审核 恢复到所有业务都没有审核、记账、结账的状态。
用友t3期初建账时建错仓库怎么,已经开始制凭证了,可以重新调整仓库吗...
录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。
可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。
凭证字在做凭证的时候选定了就不好在修改了,就算没记账、没审核也不能修改了,把那张凭证先作废掉,然后凭证整理下,删除那张凭证,重新做下。
存货档案编码只要输进去就没有办法修改的,如果不想用那个错误的编码就只能把它其他的信息都修改为无,把这个编码暂时放在一边,重新做正确的编码来加存货名称。
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