用友利润数据不正确怎么办(用友利润表公式计算公式)
本文目录一览:
- 1、用友t3财务报表数据生成错误
- 2、用友生成的资产负债表平衡了,但是利润表的净利润错了,怎么改
- 3、用友本年利润问题
- 4、用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
- 5、用友财务软件自动生成的利润表为什么数据不对?
- 6、用友U8系统,9月份利润表中管理费用项目的本年累计数计算不对,不等于本...
用友t3财务报表数据生成错误
检查在生成报表时所选择的模板是否与当初本帐套建账时的行业性质是否一致。比如建账时选择的是“新会计制度科目”,而建立报表时模板选择的是“2007年新准则”的话,那么报表的数据就会错误。
应该是在报表间无意间删除了某个区域(或行),而这个区域或行的单元格中存在类似电子表格中单元格的计算公式,而非是用友的取数公式。
首先打开T3报表。选择对应会计科目性质报报表。在报表打开界面。点击右下角。如果当前是数据。要点击成格式状态。这里就是可以修改所有公式啦,双击打开之后就可以修改科目 和编辑公式啦。
点击文件 → 新建 → 格式—报表模板--选择相应的报表—确定后出现是否覆盖当前模板 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择“ 是”, 确定正确后保存。
可以通过以下操作步骤来生成财务报表:首先打开用友财务软件,输入操作人员和密码,然后点击右键登录。点击用友软件左侧导航栏的财务核算按钮,在财务核算类别下找到UFO报表,点击进入。点击UFO报告,弹出如下对话框。
在元月份,当月数据和年累计数是相等的;如果是2月以后的业务,本月以前业务数据正常的情况下,如果累计数和当月数据一样,就是取数公式错误。
用友生成的资产负债表平衡了,但是利润表的净利润错了,怎么改
1、你是利润表错了,主营业务成本这栏的公式没设置正确,怕出错就找你们用友服务公司的过来调整下报表公司,或者自己录入也行,在报表页中把“数据”切换成“格式”修改公式。
2、把本期的发生额和余额表打出来,核对具体科目的余额和发生额,找出差异,然后按以上所说的进行调整。
3、资产负债表中的期末未分配利润,并不能直接与利润表中的本期净利润核对相符,但是,与利润分配表中的期末未分配利润应当核对相符。
4、一般两种情况会有这样的结果:科目性质错误(看会计科目的属性可能是收入的做成了支出类或者相反);凭证分录做错方向(收入类做在借方,支出类做在贷方)。
用友本年利润问题
对于本年利润科目,应该填写借方和贷方余额都为0,表示该科目在7月1日的余额为0。保存录入的期初余额,完成期初余额的设置。
系统故障导致。用友通是一款精细化财务管理与业务控制的一体化的管控信息平台,结转期间损益没有本年利润是系统故障导致,需要重新启动软件。
设置 设置损益结转对应科目,点总账-期末-转账定义-期间损益 如下图:打开设置对应框后,选择凭证类型,再输入本年利润科目,点确定后即可完成设置。
用友t3取消本年利润步骤如下:先到已经结转后的新年度,点击总账。在总账页面点击设置里的期初余额。点击期初余额里边最上面清空数据即可取消本年利润。
用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额,只要原来的资产负债表是平衡的,用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。
资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的未分配利润公式有问题,重新设置。
用友财务软件自动生成的利润表为什么数据不对?
检查在生成报表时所选择的模板是否与当初本帐套建账时的行业性质是否一致。比如建账时选择的是“新会计制度科目”,而建立报表时模板选择的是“2007年新准则”的话,那么报表的数据就会错误。
现在才8月中询,还没有到月底啊,月底才会产生利润表。在会计期末把所有的损益类科目参与结转(结转到本年利润科目,使损益科目期末余额为零)而且当月所有的凭证要全部记账。
可能是你是中途开始用软件做账的,利润表 会出现数据不对的情况,要在选择的模板的报表,点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下,进行公式的修改,修改好了就可以正常使用了。
先核对检查前两个月的报表情况。如果你前两个月的报表都没有错,那就要检查你本月所做的凭证。看是不是有没记账的凭证,要不就是期间损益结转的时候出错了。
表公式设置错误。直接利用一级科目汇总表,对报表的数据进行核对,核对不一致的,就说明报表公式设置错误,就去修改报表的公式设置。
应该以科目汇总表的数据为准,这个数据可靠性高。
用友U8系统,9月份利润表中管理费用项目的本年累计数计算不对,不等于本...
1、模板里的不全部正确,设置方法比如主营业务收入,本月数取数双击发生包含为记账可以打上勾,把科目编码对应就行,对于科目属性一样的,只需要复制粘贴该一下科目编码本年累计数就延用表自带的那个公式。
2、那么明细账中管理费用借方合计为80,结转损益贷方转出80,与利润表的本月数就能一致了;明细账与利润表一致,则多栏账数据有误,检查是否有新增的明细科目或明细项目在多栏账中未体现。
3、本月是说的本月的利润,本年累计是说全年的利润,两个不一样也是正常的很,但在1月份是相同的,其他月份不一定。净利润:是指企业当期利润总额减去所得税后的金额,即企业的税后利润。
4、资产负债表中不是“本年利润”,是“未分配利润”,期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。损益类科目应严格区分借方和贷方,凡发生相反业务应按红冲入账。
5、综述:问题不明确,是说公司账面的管理费用-工资发生额和已经审定的金额不一致?那就要看是否有做审计调整。
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