用友通账单显示错误怎么办(用友通结账)
本文目录一览:
- 1、用友结账后发现凭证错了怎样调账
- 2、用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
- 3、用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办
- 4、用友软件坏账金额错误怎么对账
- 5、用友软件付款单有误在那复制再修改
- 6、用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...
用友结账后发现凭证错了怎样调账
①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
当期记账凭证出现错误时的调账方法包括红字调整法、补充调整法、综合调整法予以调整。
结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。
用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。
用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。
你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。
用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。
经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。
用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办
1、用友财务软件打印凭证出现“未知错误(-107)”之解决办法 打印设置,更换纸型或调整页边距, 可联系我发你打印相关文档, 联系方式查询我的百度用户资料。
2、记账凭证的凭证主体没有错误,也就是借贷科目没有用错,只是金额大于应计金额,用红字冲销。先冲销一张差额凭证,再用红字登记入账簿就可以。记账凭证主体错误,也就是借贷方的科目都做错了。
3、使用凭证审核功能,看是谁审核时标错的,那么就要用谁的身份登录 然后在凭证审核界面下,点击标错,或取消标错,去除『有错』标志。
4、也可以对审核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改审核标志,将审核通过改为未审核或审核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。
5、这个界面按ctrl+H ,提示恢复记账前状态已经激活。然后再去,总账---凭证---恢复记账前状态,选择恢复到月初。
用友软件坏账金额错误怎么对账
登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。
打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。
打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。出现如下界面,选定需要做坏账的一列,“本次发生坏账金额”会被填充。
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 依次点击总账——期末——对账。
用友软件付款单有误在那复制再修改
点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。
做报损单可以减少库存,做报溢单可以增加库存,在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后,单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。
谢 付款单不是采购,批发类单据,不能反审的。 如果需要修改,需要用SQL 语句修改,把这个单据标识更改为未审核状态。
需要删除记账凭证;然后再应收模块反审核这个应收单;如果是“其他应收单”直接修改就行;如果是从销售模块生成的,还需反审核发票、反审核发货单,从发货单修改,然后生成发票,然后审核应收单据,然后生成记账凭证。
用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。
出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。
出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
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