用友财务点错退票怎么办(用友退货怎么处理)
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用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况
1、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。
2、进入用友t3财务软件系统,点击凭证查询,找到需要修改的记账凭证,把需要修改的地方改成正确的内容,然后保存就可以把 错误的凭证修改成正确的。
3、首先恢复记账前状态,就是在对账界面按CTRL+H 然后取消审核 这样就可以修改了。记得审核和修改要换人。
4、修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。
增值税专用发票认证后退票怎么办?
1、增值税专用发票退票处理如下:在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记帐联作帐务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。
2、如果是增值税,当月发现发票开具错误,或者发票因为各种原因需要退回重开,可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。 跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。
3、如果增值税专用发票退票发生在当月,可以直接作废。
4、购货收到发票,需要退货 退回重开! 发票在当月,可以作废,然后扣掉退货的数量金额重新开票就可以; 希望能帮助到你!收到供应商一张增值税专用发票,发票已过期,不可以认证,税额供应商承担,已现金形式交给我司。
用友ERP采购退货怎么处理?
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
这种情况只能按批量出库的方式来操作了,出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。
采购退货单 针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用;这里需要注意下:采购验退单是针对暂收送检单退回的。
在ERP系统中的原料仓库/采购管理组件模块中,一般意义上对“采购退货”都理解为已入库之后发生的出库,正常有如下四种常见的情况: 生产领用出库。即正常的生产领出和消耗; 调拨出库。
用友通T3怎么处理销售退货
先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。
可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。
再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。
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