用友固定资产对账怎么办(用友固定资产对账怎么办理)
本文目录一览:
- 1、请问,在用友通中,固定资产模块对账不平衡时,应该如何解决?谢谢!_百度知...
- 2、用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
- 3、请问,在用友通中,固定资产模块对账时出现以下情况,应该如何解决?谢谢...
- 4、用友固定资产对账不平衡该怎么办?要从哪些地方查找问题啊?
请问,在用友通中,固定资产模块对账不平衡时,应该如何解决?谢谢!_百度知...
1、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
2、生成的就是什么样,如果不合要求,可重新设置,或在应付款管理的凭证查询中删除指定凭证。如果是使用了固定资产模块,要修改固定资产凭证,需要在固定资产模块下进行修改,不能在总账模块修改,直接在固定资产修改。
3、还解决不了,请重新安装软件,卸载完软件后,删除c:\window\system32下的comsql文件夹,再装。新装系统,安装用友通1plus2后,运行自定义转帐、期间损益结转、查询明细账时均报错“运行时错误91”。
4、在总账模块中,在进行月末结账时提示为"运行错误91"不能进行结账。 请检查一下机器名是否带有特殊符号或以数字开头,机器名最好是纯英文的,还有登陆操作系统的用户名也应该上以英文字母开头,不能有特殊符号。
用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
1、固定资产对账不平衡怎么解决如下:把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。
2、问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。检查是否是累计折旧不平衡。
4、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
5、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。
请问,在用友通中,固定资产模块对账时出现以下情况,应该如何解决?谢谢...
1、如果都记账了还是对账不平,那你就要在总账上调整凭证了,要以固定资产模块的数为准。
2、启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。
3、固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
4、处理方法在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账,不要只看凭证。
5、如果其中一个是正确的,只能是固定资产账套是正确的,那么你只需在总账模块里做分录调整成与固定资产账套一致即可;另一种情况是两者都有错误,那么既要做分录,又要在固定资产账套里做调整,两者均调整成正确的。
用友固定资产对账不平衡该怎么办?要从哪些地方查找问题啊?
1、把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。
2、取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
3、检查到底是总账数据大还是固定资产数据大 总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片,直接编制了记账凭证 4:检查是不是折旧对账不平衡。
4、建议你逐项检查,科目汇总表上月余额是否平,本月发生额是否平,本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表,检查一下公式有没有问题 科目汇总表是平的,就要检查:帐帐相符、帐表相符。
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