用友做账日期做错了怎么办(用友修改日期)
本文目录一览:
- 1、做账错误时如何更正
- 2、用友软件做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改
- 3、用友u8系统总账启用日期选错了怎么修改?
- 4、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
- 5、用友u8收入账期做错怎么修改
做账错误时如何更正
1、划线更正法 划线更正法是针对会计进行结账前的。
2、打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果,即可达到目的了。
3、改正错误有三种方法:划线更正法、红字冲销法和补充登记法。 第一种:划线更正法 这种是指用划线来更正的方法。
4、记账凭证是正确的,登账时科目记错。可用划线更正法。即错记账户上本条摘要文字和金额用一条红线划掉,并由相关人员盖章,再根据凭证在应记的科目中补充这项业务记录。
5、划线更正法。在填制凭证、登记帐簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。
6、会计做账错账更改方法 做为一名财会人员,谨慎的工作态度是做好会计工作的前提,但是填制会计凭证或登记账簿时由于疏忽会偶尔发生一些差错,对产生的这些差错,如何查找并更正呢?下面是我为大家带来的会计做账错账更改方法的知识,欢迎阅读。
用友软件做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改
1、第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。
2、不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。
3、修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。
4、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
5、其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
用友u8系统总账启用日期选错了怎么修改?
1、模块启用时间错误,可以进入基础设置,基本信息,模块启用中进行修改。
2、如果建账的时候已经发现错了的话,那直接将启用取消,把勾去掉,重新启用一次就可以了。如果是已经使用了总账,导致无法取消启用,那么只有重新建立账套来一次。
3、进入固定资产模块后,点维护,初始化张账套,然后可以修改修改模块的启用日期。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。
用友u8收入账期做错怎么修改
1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
2、第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。
3、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
4、方法/步骤1:通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。
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